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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3481-341-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT. Y REPARACIONES de VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3481-20-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
41635,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OVANBAL |
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Razón Social |
OVANBAL S A
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R.U.T. |
96.865.090-4 |
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Sucursal |
OVANBAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 1 | Unidad | REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y EMGRAGUE PARA BUS MERCEDES BENZ MODELO VITORIA AÑO 1995 | REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y EMGRAGUE PARA BUS MERCEDES BENZ MODELO VITORIA AÑO 1995 |
$ 219.133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.133
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$ 219.133
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Total Neto
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$ 219.133
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.635
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$ 260.768
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.