Orden de Compra. Nº3481-349-SE14 "MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS (FIS)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-349-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS (FIS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº 12 Sangra - RINº12
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 12540
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Razón Social RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
R.U.T. 8.164.535-3
Sucursal RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido1Unidad no definidaPIEZA MANO CREMINA ULTRASONIDO .PIEZA MANO CREMINA ULTRASONIDO . $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 66.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.540
TOTAL OC $ 78.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.