Orden de Compra. Nº3481-367-SE09 "GAS LAVANDERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-367-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-07-2009
Nombre de la Orden de Compra GAS LAVANDERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
Proveniente de Licitación 3481-50-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 40274,0511
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A
Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
R.U.T. 91.806.000-6
Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Gas ciudad690LitroGas normalGas normal $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.830 $ 211.969
Total Neto $ 211.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.274
TOTAL OC $ 252.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.