|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3481-424-R106 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
rancho de sof. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
articulos de aseo, contrato 3481-75-CO06 del 04-10-2006 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
|
|
R.U.T. |
61.101.015-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
|
|
R.U.T. |
61.101.015-K |
|
Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
6777,224 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.809.560-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 1 | Unidad | Dispensadores de papel higiénico | papel higenico |
$ 6.514,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.514
|
$ 6.514
|
14111705
| Servilletas de papel | 8 | Unidad | Servilletas de papel | servilletas |
$ 870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.960
|
$ 6.958
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | Limpiadores de uso general | rinso |
$ 3.810,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.810
|
$ 3.810
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Desinfectantes domésticos | cloro x 1lñr. |
$ 6.326,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.326
|
$ 6.326
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Desinfectantes domésticos | clorox ropa color |
$ 2.052,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.052
|
$ 2.052
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | Desinfectantes domésticos | lavalozas |
$ 6.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.361
|
$ 6.361
|
39101610
| Ampolletas de filamento | 3 | Unidad | Ampolletas de filamento | ampolletas |
$ 1.216,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.648
|
$ 3.649
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.670
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 6.777
|
|
$ 42.447
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.