Orden de Compra. Nº3481-459-SE09 "mat. para mant y reparaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-459-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2009
Nombre de la Orden de Compra mat. para mant y reparaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3481-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 17451,2605006724
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidad no definidaLlave Lavamanos.Llave Lavamanos. $ 5.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.345 $ 5.345
39101608
Focos cialiticos3Unidad no definidaFocos Tortuga. Focos Tortuga. $ 6.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.823 $ 20.824
39101610
ampolletas de filamento30Unidad no definidaAmpolletas (60w)Ampolletas (60w) $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546
39101601
ampolletas halógenas5Unidad no definidaAmpolletas Halogenas.Ampolletas Halogenas. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaFocos Halogenos.Focos Halogenos. $ 8.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.916 $ 17.916
Papeles de lija2Unidad no definidaLija fierro 40Lija Madera $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118 $ 118
31201515
Cintas de papel13Unidad no definidaCinta de Enmascarar.Cinta de Enmascarar. $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.773 $ 6.773
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha (5/8x2).Brocha (5/8x2). $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.638 $ 2.639
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha (5/8x4).Brocha (5/8x4). $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
31211507
Pinturas en aerosol4Unidad no definidaPintura en Spray color negro.Pintura en Spray color negro. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definidaSilicona.Silicona. $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.782
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6LitroDiluyente Acrilico.Diluyente Acrilico. $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.622 $ 8.622
Total Neto $ 91.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.451
TOTAL OC $ 109.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.