Orden de Compra. Nº3481-52-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-8-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-52-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3481-8-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3481-8-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 99865,9
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162201
Ácido ascórbico2UnidadACIDO MURIATICO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31162505
Soportes de montaje magnético28UnidadRETEN MAGNÉTICO BLANCO  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.920 $ 108.920
31162801
Asideros o pomos1UnidadMANILLA ESTANDAR ALUMINIO  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590
31162801
Asideros o pomos3UnidadMANILLAS DE ALUMINIO  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO CAFE MORO (GALON)  $ 19.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadTINETA 20 LITROS GRIS PERLA  $ 64.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.600 $ 128.600
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA LATEX PINTACAS  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
39121402
Enchufes eléctricos3UnidadENCHUFE TOMA 2X2  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
40141606
Válvulas de descarga1UnidadTIRADOR DESCARGA AGUA WC  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadPICAPORTE DE BRONCE  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
46171501
Candados26UnidadPORTA CANDADOS METALICOS  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.800 $ 111.800
Total Neto $ 525.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.866
TOTAL OC $ 625.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.