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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3481-574-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para Mantenimiento |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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3481-1-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
9583,0250182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
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Razón Social |
FERRETERIAS WEITZLER S A
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R.U.T. |
92.874.000-5 |
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Sucursal |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142115
| Tubería de plástico | 15 | Unidad no definida | Tubería de PVC | Tubería de PVC |
$ 3.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.400
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$ 47.395
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 1 | Unidad no definida | GUANTE DE FAENA. | GUANTE DE FAENA. |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.345
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$ 1.345
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| Alambre aislado o forrado | 2 | kilogramo | ALAMBRE GALVANIZADO #16 | ALAMBRE GALVANIZADO #16 |
$ 849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.698
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$ 1.697
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Total Neto
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$ 50.437
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.583
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$ 60.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.