Orden de Compra. Nº3481-601-SE09 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-601-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3481-1-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 10847,56284
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTabl/Placa/Aglome. 10mm.(Cod. 15-0001-00009)Tabl/Placa/Aglome. 10mm.(Cod. 15-0001-00009) $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471
30103604
Revestimiento o láminas de madera2LáminaLaminado pizarra blanca brillante (Cod. 15-0015-00001)Laminado pizarra blanca brillante (Cod. 15-0015-00001) $ 7.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
31201601
Adhesivos químicos2GalónAgorex 60 GL Tarro (Cod. 1-0013-00145)Agorex 60 GL Tarro (Cod. 1-0013-00145) $ 12.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.076 $ 25.076
Total Neto $ 57.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.848
TOTAL OC $ 67.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.