Orden de Compra. Nº3481-641-SE10 "Vestuario y Prendas (BISO)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3481-641-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Vestuario y Prendas (BISO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur KM 1015
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
R.U.T. 61.101.015-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur KM 1015
Comuna Puerto Varas
Impuesto 4566,38655461384
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur KM 1015
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AJConfecciones
Razón Social Aurora del Rosario Muñoz Catalan
R.U.T. 9.392.157-7
Sucursal AJConfecciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Personalización de regalos o productos promocional44Unidad no definidaGrados bordadosGrados bordados $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.024 $ 24.034
Total Neto $ 24.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.566
TOTAL OC $ 28.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.