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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3481-641-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Vestuario y Prendas (BISO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº12 Sangra - RINº12 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Panamericana Sur KM 1015 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº12 Sangra
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R.U.T. |
61.101.015-K |
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Dirección de Facturación |
Panamericana Sur KM 1015 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
4566,38655461384 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Panamericana Sur KM 1015 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AJConfecciones |
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Razón Social |
Aurora del Rosario Muñoz Catalan
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R.U.T. |
9.392.157-7 |
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Sucursal |
AJConfecciones |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Personalización de regalos o productos promocional | 44 | Unidad no definida | Grados bordados | Grados bordados |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.024
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$ 24.034
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Total Neto
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$ 24.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.566
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$ 28.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.