Orden de Compra. Nº
3482-105-SE16
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (UR)
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3482-105-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (UR)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3482-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería N° 9 Chillán - RINº9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Facturación
Vicente Mendez N°146
Comuna
Chillán
Impuesto
97625,8
Dirección de Envío de la Factura
Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T.
79.983.790-0
Sucursal
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
CAJA DERIVACIÓN
CAJA DERIVACIÓN
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.600
$ 8.600
39101601
ampolletas halógenas
12
Unidad no definida
FOCO EMBUTIDO BLANCO C/AMPOLLETA
FOCO EMBUTIDO BLANCO C/AMPOLLETA
$ 4.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.800
$ 55.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA
ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA
$ 75.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.800
$ 75.800
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina
8
Unidad no definida
GUARDAPOLVO 3/4 X 3X3.60 MTS.
GUARDAPOLVO 3/4 X 3X3.60 MTS.
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.920
$ 13.920
23153501
Sistemas de aplicación de pintura
1
Unidad no definida
RODILLO 18 CMTS CHIPORRO NATURAL
RODILLO 18 CMTS CHIPORRO NATURAL
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
25172204
Puertas de persiana para camiones
5
Unidad no definida
PERSIANA BLANCA 100 X 100
PERSIANA BLANCA 100 X 100
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA 2.1/2"
BROCHA HELA 2.1/2"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31201602
Pastas
7
Unidad no definida
MARTELINA BLANCA
MARTELINA BLANCA
$ 35.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.800
$ 247.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Unidad no definida
SILICONA ACRILICO BLANCA 300 ML PINTABLE
SILICONA ACRILICO BLANCA 300 ML PINTABLE
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
Total Neto
$ 513.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.626
TOTAL OC
$ 611.446
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.