|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3482-11-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS DE FERRETERÍA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3482-3-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.962.200-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicente Mendez S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.962.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
Vicente Mendez N° 146 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
11250,242 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicente Mendez N° 146 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Razón Social |
RENATO DIAZ S A
|
|
R.U.T. |
89.125.000-2 |
|
Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111010
| Nilón | 560 | Metro Cuadrado | MTS. DE NYLON 2MM. | MTS. DE NYLON 2MM. |
$ 67,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.520
|
$ 37.649
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | ACEITE MEZCLA HUSQVARNA 5000CC | ACEITE MEZCLA HUSQVARNA 5000CC |
$ 15.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.882
|
$ 15.882
|
26101732
| Bujía de encendido | 4 | Unidad | BUJÍAS HUSQVARNA P17. | BUJÍAS HUSQVARNA P17. |
$ 1.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.680
|
$ 5.681
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.212
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.250
|
|
$ 70.462
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.