Orden de Compra. Nº3482-145-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-119-COT24 (ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MATRÍCULA CGZW.75 PERTENECIENTE A LA COMPAÑIA DE CUARTEL DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-145-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-119-COT24 (ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UN VEHÍCULO ADMINISTRATIVO CAMIONETA CHEVROLET D-MAX MATRÍCULA CGZW.75 PERTENECIENTE A LA COMPAÑIA DE CUARTEL DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 65474
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apologlimitada
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS APOLOG LIMITADA
R.U.T. 76.118.638-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apologlimitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201605
Masillas1GalónMASILLA MÁGICA CON CATALIZADOR (1/4 DE GALÓN)MASILLA MÁGICA CON CATALIZADOR (1/4 DE GALÓN) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31201605
Masillas1GalónMASILLA DE RECORRIDO (1/4 DE GALÓN)MASILLA DE RECORRIDO (1/4 DE GALÓN) $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31201515
Cintas de papel4UnidadCINTA DE ENMASCARAR DE 1"CINTA DE ENMASCARAR DE 1" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31191501
Papeles de lija8UnidadLIJA AL AGUA N.º 360LIJA AL AGUA N.º 360 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31191501
Papeles de lija8UnidadLIJA AL AGUA N.º 240LIJA AL AGUA N.º 240 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31191501
Papeles de lija8UnidadLIJA AL AGUA N.º 180LIJA AL AGUA N.º 180 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31191501
Papeles de lija8UnidadLIJA AL AGUA N.º 120LIJA AL AGUA N.º 120 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA ORBITAL N.º 120 (PARA ROTORBITAL NEUMÁTICA)LIJA ORBITAL N.º 120 (PARA ROTORBITAL NEUMÁTICA) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA ORBITAL N.º 180 (PARA ROTORBITAL NEUMÁTICA)LIJA ORBITAL N.º 180 (PARA ROTORBITAL NEUMÁTICA) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31191501
Papeles de lija5UnidadLIJA ORBITAL N.º 240 (PARA ROTORBITAL NEUMÁTICA)LIJA ORBITAL N.º 240 (PARA ROTORBITAL NEUMÁTICA) $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31191501
Papeles de lija8UnidadLIJA AL AGUA N.º 1500 (PARA SIMUNIZADO)LIJA AL AGUA N.º 1500 (PARA SIMUNIZADO) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
31191501
Papeles de lija4UnidadLIJA AL AGUA N.º 2000 (PARA SIMUNIZADO)LIJA AL AGUA N.º 2000 (PARA SIMUNIZADO) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑO GOMOSOPAÑO GOMOSO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
27131608
Conos o almohadillas de vacío5UnidadCONO PARA FILTRAR PINTURACONO PARA FILTRAR PINTURA $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
23131504
Compuestos para pulido1kilogramoPASTA DE PULIR (PARA MÁQUINA DE AUTO CORTE)PASTA DE PULIR (PARA MÁQUINA DE AUTO CORTE) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121001
Pinturas2LitroPINTURA POLIÉSTER AZUL CABO METÁLICOPINTURA POLIÉSTER AZUL CABO METÁLICO $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
31211703
Lacas2LitroLACALACA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
40101603
Impulsores2LitroCATALIZADORCATALIZADOR $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31211604
Diluyentes para pinturas6LitroDILUYENTE POLIURETANODILUYENTE POLIURETANO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
14121504
Papel para embalaje1RolloROLLO PAPEL CAFÉROLLO PAPEL CAFÉ $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 344.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.474
TOTAL OC $ 410.074


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.118.638-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.