Orden de Compra. Nº3482-157-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-143-COT25 (ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL RODAJE ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-143-COT25 (ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL RODAJE ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 47178,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios3CajaGorro cofias caja de 100 unidadesGorro cofias caja de 100 unidades $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.191 $ 4.191
47131615
Escobillones5UnidadBarre aguaBarre agua $ 6.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360
41103406
Cajas de aislamiento con guantes35UnidadGuantes de látex industrial talla M (Pares)Guantes de látex industrial talla M (Pares) $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.175 $ 14.175
13102011
Nylon - Poliamida (PA)4UnidadRollo de Film Alusa de 38 cmm 1400 Mts.Rollo de Film Alusa de 38 cmm 1400 Mts. $ 29.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.604 $ 117.604
47131603
Esponjas50UnidadEsponja Lisa c/fibra abrasivaEsponja Lisa c/fibra abrasiva $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadPaño absorbente multiuso 3 unidadesPaño absorbente multiuso 3 unidades $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47121701
Bolsas de basura60UnidadBolsa de basura mediana 70x90 paquete de 10 unidadesBolsa de basura mediana 70x90 paquete de 10 unidades $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLustra Mueble 500 MlLustra Mueble 500 Ml $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
47131603
Esponjas3UnidadVirutilla para ollas pack de 10 unidadesVirutilla para ollas pack de 10 unidades $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 248.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.179
TOTAL OC $ 295.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.