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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3482-171-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SALA DE DESCANSO SLC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3482-3-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
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R.U.T. |
61.962.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicente Mendez N°146 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
19755,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicente Mendez N°146 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
arivera |
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Razón Social |
ARCADIO RIVERA JARA
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R.U.T. |
4.259.604-3 |
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Sucursal |
arivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Galón | GALONES SIPA ROJO COLONIAL | GALONES SIPA ROJO COLONIAL |
$ 14.511,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.022
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$ 29.022
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHAS DE 5/8 2" | BROCHAS DE 5/8 2" |
$ 2.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.872
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$ 8.872
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 2 | Unidad | CINTA ENMASCARAR | CINTA ENMASCARAR |
$ 1.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.428
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$ 3.428
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | RODILLOS 18 CMS. | RODILLOS 18 CMS. |
$ 2.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.488
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$ 10.488
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Tineta | TINETA ESMALTE MARFIL | TINETA ESMALTE MARFIL |
$ 53.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.345
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$ 53.345
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Tineta | TINETA PASTA MURO | TINETA PASTA MURO |
$ 10.376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.376
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$ 10.376
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Total Neto
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$ 115.531
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Descuento
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$ 11.553
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.756
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$ 123.734
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.