Orden de Compra. Nº3482-172-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS Y LETRINAS DE USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIMENTARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-172-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar (ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS Y LETRINAS DE USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD REGIMENTARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez N°146
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146
Comuna Chillán
Impuesto 58005
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111701
2239-10-LP12
Destornilladores5 (1128388 )LLAVE FAS URINARIO CROMADA TEMPORIZADA UNIDAD 1150579(1128388) LLAVE FAS URINARIO CROMADA TEMPORIZADA UNIDAD; Código: 010304005; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.350 $ 119.350
40141703
2239-10-LP12
Duchas24 (991075 )DIFUSOR DUCHA FAS BRAZO Y DIFUSOR MÓVIL DUCHA LL1A 1 FUNCION 1008348(991075) DIFUSOR DUCHA FAS BRAZO Y DIFUSOR MÓVIL DUCHA LL1A 1 FUNCION; Código: 010304004; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.168 $ 192.168
Total Neto $ 311.518
Descuento $ 6.230
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.005
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 363.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.