Orden de Compra. Nº
3482-176-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-135-COT24 (ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES REGIONALES, CONSEJEROS REGIONALES, ALCALDES Y CONCEJALES DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2024)
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3482-176-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-135-COT24 (ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS DURANTE LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES REGIONALES, CONSEJEROS REGIONALES, ALCALDES Y CONCEJALES DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2024)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Facturación
Vicente Méndez N.º 146 , Chillán
Comuna
Chillán
Impuesto
198690,41
Dirección de Envío de la Factura
Vicente Méndez N.º 146 , Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
101
Unidad
LIMPIADOR DE PISO 900CC SAPOLIO JARDÍN DE ROSAS O EQUIVALENTE.
LIMPIADOR DE PISO 900CC SAPOLIO JARDÍN DE ROSAS O EQUIVALENTE.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.580
$ 58.580
47131615
Escobillones
103
Unidad
ESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO VIRUTEX O EQUIVALENTE.
ESCOBILLÓN PLÁSTICO CON MANGO VIRUTEX O EQUIVALENTE.
$ 976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.528
$ 100.528
47131602
Paños de limpieza absorbente
101
Pack
PAÑO MICROFIBRA X 2 M/USO 38X38 COLOR O EQUIVALENTE.
PAÑO MICROFIBRA X 2 M/USO 38X38 COLOR O EQUIVALENTE.
$ 638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.438
$ 64.438
24111503
Bolsas de plástico
101
Paquete
BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UNIDADES.
BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UNIDADES.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.800
$ 80.800
53131608
Jabones
100
Unidad
JABÓN LIQUIDO 1 LT. KLAREN ALMENDRA NARANJA O EQUIVALENTE.
ABÓN LIQUIDO 1 LT. KLAREN ALMENDRA NARANJA O EQUIVALENTE.
$ 885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.500
$ 88.500
14111704
Papel higiénico
103
Paquete
PAPEL HIGIÉNICO 8 ROLLOS 50 MTS. H/S CONFORT O EQUIVALENTE.
PAPEL HIGIÉNICO 8 ROLLOS 50 MTS. H/S CONFORT O EQUIVALENTE.
$ 3.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.480
$ 325.480
47131603
Esponjas
107
Unidad
ESPONJA ABRASIVA LISA X 1 VIRUTEX O EQUIVALENTE.
ESPONJA ABRASIVA LISA X 1 VIRUTEX O EQUIVALENTE.
$ 77,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.239
$ 8.239
47131816
Desodorantes
103
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 225 GR. FRESCURA CÍTRICA O EQUIVALENTE.
DESODORANTE AMBIENTAL AROM 225 GR. FRESCURA CÍTRICA O EQUIVALENTE.
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.580
$ 88.580
47131805
Limpiadores de uso general
105
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO 750 ML IMPEKE LIMÓN O EQUIVALENTE.
LAVALOZA LIQUIDO 750 ML IMPEKE LIMÓN O EQUIVALENTE.
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.005
$ 82.005
47121806
Escurridor de trapero
103
Unidad
TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X70 ROMMEL ALGODÓN O EQUIVALENTE.
TRAPERO SIMPLE CON OJAL 50X70 ROMMEL ALGODÓN O EQUIVALENTE.
$ 413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.539
$ 42.539
47131805
Limpiadores de uso general
101
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE 900CC IGENIX LAVANDA CON AMONIO O EQUIVALENTE.
LIMPIADOR DESINFECTANTE 900CC IGENIX LAVANDA CON AMONIO O EQUIVALENTE.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.050
$ 106.050
Total Neto
$ 1.045.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 198.690
TOTAL OC
$ 1.244.429
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.046.716-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.848.661-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
89.842.300-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
13.137.595-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.697.894-9
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.934.122-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.