Orden de Compra. Nº3482-190-R107 "LIMPIA PIES CON LOGO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-190-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2007
Nombre de la Orden de Compra LIMPIA PIES CON LOGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. DE LIMPIA PIES CON LOGO PARA LA COMANDANCIA DE LA UNIDAD O/REGTO. 209 RES.DLE.AS.JUR.Nº 348/2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N° 146
Comuna -1
Impuesto 11396,77
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N° 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101508
Felpudos1UnidadFelpudosLIMPIA PIES PVC CON LOGOTIPO AMARILLO FONDO PLOMO CON BORDE DE 2 X 1 MTS. $ 59.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.983 $ 59.983
Total Neto $ 59.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.397
TOTAL OC $ 71.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.