Orden de Compra. Nº3482-199-CM17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA UNIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-199-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 9 Chillán - RINº9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146
Comuna Chillán
Impuesto 102356,933
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124403
2239-10-LP12
Alambre de aluminio4 (1037999) ALAMBRE RGM PUAS 14 X 275 METROS ROLLO 1058191(1037999) ALAMBRE RGM PUAS 14 X 275 METROS ROLLO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.400 $ 84.400
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado1 (1116429) CABLE THHN SERI ROLLO CABLE 100 MTS CONCENTRICO 2X6 MM 1136557(1116429) CABLE THHN SERI ROLLO CABLE 100 MTS CONCENTRICO 2X6 MM; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.990 $ 199.990
39111810
2239-10-LP12
Interruptores1 (1152591) INTERRUPTOR BTICINO MODUS PLUS SOBREPUESTA (9/12) 10A 250V COLOR BLANCO UNIDAD 1175144(1152591) INTERRUPTOR BTICINO MODUS PLUS SOBREPUESTA (9/12) 10A 250V COLOR BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.325
39101608
2239-10-LP12
Focos scialiticos8 (1343077) FOCO KROMTEC PROYECTOR DE AREA LED 15W LUZ DÍA 5000K 120° UNIDAD 1369315(1343077) FOCO KROMTEC PROYECTOR DE AREA LED 15W LUZ DÍA 5000K 120° UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 549.715
Descuento $ 10.994
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.357
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 641.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.