Orden de Compra. Nº3482-220-CA06 "BEBIDAS CAS. SOF."
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-220-CA06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2006
Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS CAS. SOF.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas BEBIDAS PARA LA CANTINA DE SUBOFICIALES., C/COSTO 1100010002., CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ADQ.ID. 3482-9-LE06.- O/Regto. 240
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N° 146
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N° 146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COCA COLA EMBONOR S A
R.U.T. 93.281.000-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos1UnidadRefrescosSUMINISTRO DE BEBIDAS CONFORME A RELACIÓN ADJUNTA $ 558.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.660 $ 558.660
Total Neto $ 558.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 558.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.