Orden de Compra. Nº3482-226-SE11 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-226-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3482-3-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146
Comuna Chillán
Impuesto 3518,8
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arivera
Razón Social ARCADIO RIVERA JARA
R.U.T. 4.259.604-3
Sucursal arivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1UnidadMATERIALES PARA MANTENIMIENTO, CONFORME A DETALLE ADJUNTO.-MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, CONFORME A DETALLE ADJUNTO.- $ 18.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.520 $ 18.520
Total Neto $ 18.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.519
TOTAL OC $ 22.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.