Orden de Compra. Nº3482-335-SE10 "MANT. Y REP DE DEPENDENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-335-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP DE DEPENDENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3482-44-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento de Infanteria Nº 9 Chillán
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Vicente Mendez N°146
Comuna Chillán
Impuesto 56874,6
Dirección de Envío de la Factura Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor arivera
Razón Social ARCADIO RIVERA JARA
R.U.T. 4.259.604-3
Sucursal arivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadTINETAS ESMALTE AL AGUA MARFILTINETAS ESMALTE AL AGUA MARFIL $ 63.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadGALONES OLEO LADRILLOGALONES OLEO LADRILLO $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3".-BROCHA 3".- $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31211904
Brochas1UnidadRODILLO ESPONJA DE 18 CMS.RODILLO ESPONJA DE 18 CMS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201515
Cintas de papel1UnidadCINTA ENMASCARAR TESA 18MM.CINTA ENMASCARAR TESA 18MM. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadGALONES FASTRACK AMARILLOGALONES FASTRACK AMARILLO $ 20.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
31211904
Brochas2UnidadRODILLO DE LANA LIZCAL 18 CMS.RODILLO DE LANA LIZCAL 18 CMS. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGALONES OLEOGALONES OLEO $ 15.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 299.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.875
TOTAL OC $ 356.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.