Orden de Compra. Nº
3482-40-SE13
"
MATERIALES DE ENSEÑANZA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3482-40-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3482-3-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento de Infantería Nº9 Chillán - RINº9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
Vicente Mendez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Facturación
Vicente Mendez N°146
Comuna
Chillán
Impuesto
55831,4848
Dirección de Envío de la Factura
Vicente Mendez N°146
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RENATO DIAZ S.A.
Razón Social
RENATO DIAZ S A
R.U.T.
89.125.000-2
Sucursal
RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111702
Lámparas portátiles
6
Unidad
LINTERNA RECARGABLE ANTI-SHOCK MACROTEL
LINTERNA RECARGABLE ANTI-SHOCK MACROTEL
$ 12.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.008
$ 73.008
52161533
Megáfono
2
Unidad
MEGAFONO 20 W
MEGAFONO 20 W
$ 21.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.682
$ 43.681
24101715
Cinta transportadora
15
Unidad
3M. CINTA DE EMBALAJE 48*40 M.
3M. CINTA DE EMBALAJE 48*40 M.
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.664
11121603
Troncos
10
Unidad
ARAUCO PINO 1*2*3.20
ARAUCO PINO 1*2*3.20
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
30103205
Enrejado de hierro
4
Unidad
FIERRO HORMIGON EST. 8MM*6MTS. A-44
FIERRO HORMIGON EST. 8MM*6MTS. A-44
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.639
26111702
Pilas alcalinas
13
Unidad
PILAS GOLD EVEREADY
PILAS GOLD EVEREADY
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.307
$ 21.303
26111702
Pilas alcalinas
25
Unidad
PILAS DURACEL TRENTINI TRIPLE A 2400
PILAS DURACEL TRENTINI TRIPLE A 2400
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.899
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILA GRANDE DURACELL
PILA GRANDE DURACELL
$ 1.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.700
$ 51.681
11151510
Fibras vegetales
3
Unidad
CORDEL TIPO 1000 BOB. 1 KGS.
CORDEL TIPO 1000 BOB. 1 KGS.
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.815
$ 7.815
30111607
Cal viva
10
Saco
SACOS DE CAL
SACOS DE CAL
$ 3.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.380
$ 35.378
Total Neto
$ 293.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.831
TOTAL OC
$ 349.681
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.