Orden de Compra. Nº3482-50-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-38-COT26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 04 FOSAS SÉPTICAS, 04 CÁMARAS DESGRASADORAS, INCLUYE LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 TAPAS CON MARCO DE METAL PARA CÁMARAS DE ESTA UNIDAD REG"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-50-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-38-COT26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 04 FOSAS SÉPTICAS, 04 CÁMARAS DESGRASADORAS, INCLUYE LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 TAPAS CON MARCO DE METAL PARA CÁMARAS DE ESTA UNIDAD REG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Méndez N° 146 Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE MAURICIO FERRADA ROMERO
Razón Social JOSE MAURICIO FERRADA ROMERO
R.U.T. 10.919.739-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE MAURICIO FERRADA ROMERO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121502
Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y CONFECCIÓN DE TAPAS: CONSISTE EN LA EXTRACCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS Y LIMPIEZA INTERIOR DE 04 (CUATRO) CÁMARAS CON AGUA, CON LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 TAPAS METÁLICAS PARA LAS CÁMARAS. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TÉCNICO CON EL DETALLE DEL SERVICIO A REALIZAR EN LAS DIFERENTES CÁMARAS.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS Y CONFECCIÓN DE TAPAS: CONSISTE EN LA EXTRACCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS Y LIMPIEZA INTERIOR DE 04 (CUATRO) CÁMARAS CON AGUA, CON LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 TAPAS METÁLICAS PARA LAS CÁMARAS. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
76121502
Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS. CONSISTE EN LA EXTRACCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS DE 04 (CUATRO) FOSAS SÉPTICAS. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TÉCNICO CON EL DETALLE DEL SERVICIO A REALIZAR EN LAS DIFERENTES FOSAS.SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS. CONSISTE EN LA EXTRACCIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS DE 04 (CUATRO) FOSAS SÉPTICAS. SE ADJUNTA REQUERIMIENTO TÉCNICO CON EL DETALLE DEL SERVICIO A REALIZAR EN LAS DIFERENTES FOSAS. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.919.739-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.