Orden de Compra. Nº3482-64-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-63-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS DORMITORIOS DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3482-64-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-63-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS DORMITORIOS DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.200-6
Dirección de Facturación Avenida Vicente Méndez 146, Chillán
Comuna Chillán
Impuesto 176510
Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Méndez 146, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Pérez Ltda
Razón Social CONSTR E INMOB PEREZ Y CIA LTDA
R.U.T. 76.444.414-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Pérez Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores3BolsaFRAGUE PISO CAFÉ CLARO (BOLSA DE 5 KG).FRAGUE PISO CAFÉ CLARO (BOLSA DE 5 KG). $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31161503
Clavo-tornillo2BolsaBOLSA DE 50 CLAVOS PARA CONCRETO 2 X 40 MM BOLSA DE 50 CLAVOS PARA CONCRETO 2 X 40 MM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
30103605
Tablas de madera15UnidadGUARDAPOLVO DE 13 MM.GUARDAPOLVO DE 13 MM. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica22UnidadCERÁMICA DE 45 X 45 KIARITA WHITE.CERÁMICA DE 45 X 45 KIARITA WHITE. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.000 $ 286.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica24UnidadADHESIVO CERÁMICO PARA PISO (SACO DE 25 KG).ADHESIVO CERÁMICO PARA PISO (SACO DE 25 KG). $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31161816
Espaciadores y separadores3UnidadESPACIADOR DE 3 MM CON TOMADOR.ESPACIADOR DE 3 MM CON TOMADOR. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11111611
Grava6Metro CúbicoGRAVILLAGRAVILLA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
11111501
Tierra3Metro CúbicoARENAARENA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
30111601
Cemento54SacoCEMENTO (SACO DE 25 KG).CEMENTO (SACO DE 25 KG). $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 929.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.510
TOTAL OC $ 1.105.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.