Orden de Compra. Nº
3482-64-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-63-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS DORMITORIOS DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3482-64-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3482-63-COT25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LOS DORMITORIOS DEL PABELLÓN DE SOLTEROS DE ESTA UNIDAD REGIMENTARIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N° 9 "Chillán"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.200-6
Dirección de Facturación
Avenida Vicente Méndez 146, Chillán
Comuna
Chillán
Impuesto
176510
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Vicente Méndez 146, Chillán
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora Pérez Ltda
Razón Social
CONSTR E INMOB PEREZ Y CIA LTDA
R.U.T.
76.444.414-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora Pérez Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211704
Selladores
3
Bolsa
FRAGUE PISO CAFÉ CLARO (BOLSA DE 5 KG).
FRAGUE PISO CAFÉ CLARO (BOLSA DE 5 KG).
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31161503
Clavo-tornillo
2
Bolsa
BOLSA DE 50 CLAVOS PARA CONCRETO 2 X 40 MM
BOLSA DE 50 CLAVOS PARA CONCRETO 2 X 40 MM
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30103605
Tablas de madera
15
Unidad
GUARDAPOLVO DE 13 MM.
GUARDAPOLVO DE 13 MM.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
22
Unidad
CERÁMICA DE 45 X 45 KIARITA WHITE.
CERÁMICA DE 45 X 45 KIARITA WHITE.
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.000
$ 286.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
24
Unidad
ADHESIVO CERÁMICO PARA PISO (SACO DE 25 KG).
ADHESIVO CERÁMICO PARA PISO (SACO DE 25 KG).
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
31161816
Espaciadores y separadores
3
Unidad
ESPACIADOR DE 3 MM CON TOMADOR.
ESPACIADOR DE 3 MM CON TOMADOR.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
11111611
Grava
6
Metro Cúbico
GRAVILLA
GRAVILLA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
11111501
Tierra
3
Metro Cúbico
ARENA
ARENA
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
30111601
Cemento
54
Saco
CEMENTO (SACO DE 25 KG).
CEMENTO (SACO DE 25 KG).
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
Total Neto
$ 929.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.510
TOTAL OC
$ 1.105.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.