Orden de Compra. Nº3483-126-AG25 "OA_ELEMENTOS DE ASEO ELECCIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-126-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra OA_ELEMENTOS DE ASEO ELECCIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328097 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 9104,8
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO DE 1 LITRO  $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
47121806
Escurridor de trapero2UnidadTRAPERO CON OJAL  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820
47131502
Paños de limpieza2UnidadTRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE CON OJAL BOLSA  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
47131603
Esponjas2UnidadPAÑO AMARILLO   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadLIMPIA PISO 900CC  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadSACA SARRO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO 1 LITRO  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
12161803
Aerosoles12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL TIPO LYSOFORM  $ 2.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.872 $ 25.872
Total Neto $ 47.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.105
TOTAL OC $ 57.025


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.