Orden de Compra. Nº
3483-126-AG25
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OA_ELEMENTOS DE ASEO ELECCIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3483-126-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
OA_ELEMENTOS DE ASEO ELECCIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 328097 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.830-4
Dirección de Facturación
Oscar Quina 1333
Comuna
Arica
Impuesto
9104,8
Dirección de Envío de la Factura
Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
CLORO DE 1 LITRO
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.748
$ 1.748
47121806
Escurridor de trapero
2
Unidad
TRAPERO CON OJAL
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.820
$ 1.820
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
TRAPERO HUMEDO DESINFECTANTE CON OJAL BOLSA
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.180
$ 5.180
47131603
Esponjas
2
Unidad
PAÑO AMARILLO
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
LIMPIA PISO 900CC
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
SACA SARRO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON LIQUIDO 1 LITRO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
12161803
Aerosoles
12
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL TIPO LYSOFORM
$ 2.156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.872
$ 25.872
Total Neto
$ 47.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.105
TOTAL OC
$ 57.025
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.688.881-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
9.454.737-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.