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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-159-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
D.S.N.º338_COLACIONES AI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
54701 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA LA PALOMA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.315.814-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA LA PALOMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202309
| Bebida energética o deportiva | 150 | Unidad | BEBIDA ISOTONICA AZUL DE 1 LITRO | BEBIDA GATORADE AZUL 1 LITRO O SIMILAR |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.000
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$ 177.000
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50221202
| Cereales en barra | 400 | Unidad | BARRA DE CEREAL | BARRA DE CEREAL |
$ 167,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.800
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$ 66.800
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 100 | Unidad | QUEQUE BROWNIE 62G | BROWNIE 62G |
$ 441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.100
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$ 44.100
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Total Neto
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$ 287.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.701
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$ 342.601
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.