Orden de Compra. Nº3483-161-SE12 "COLACIONES DESDE 3483-11-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-161-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DESDE 3483-11-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3483-11-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra REGIMIENTO LOGISTICO N 6 "PISAGUA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 45515,07
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIDELNOR E.I.R.L.
Razón Social EMPRESA CAROLINA ANGELICA CHACON MANOSALVA & COMER
R.U.T. 52.004.304-7
Sucursal LIDELNOR E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio129UnidadCOLACIONES COLACIONES $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.553 $ 239.553
Total Neto $ 239.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.515
TOTAL OC $ 285.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.