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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-176-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CABLE ELECTRICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Oscar Quina 1333 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
61501,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA
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R.U.T. |
78.939.740-6 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121303
| Cajas eléctricas | 5 | Unidad | CAJA ESTANCA 100X100X70IP44 6 SALIDAS | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.090
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$ 6.090
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26121616
| Cable de telecomunicaciones | 200 | Metro Lineal | CABLE COMP 15/16PINEX FLEX C/MALLA METALICA | |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 317.600
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$ 317.600
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Total Neto
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$ 323.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.501
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$ 385.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.