Orden de Compra. Nº3483-180-AG24 "FP_ÚTILES DE ASEO PARA LA CUADRA DE SLCs"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-180-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra FP_ÚTILES DE ASEO PARA LA CUADRA DE SLCs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310437 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 42248,4
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T. 77.159.476-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis10UnidadREMOVEDOR DE SARRO 750MLREMOVEDOR DE SARRO 750ML $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis5UnidadCLORO LIQUIDO CONCENTRADO DE 4 LITROS CLORO LIQUIDO CONCENTRADO DE 4 LITROS $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
47121806
Escurridor de trapero10UnidadTRAPERO DE ALGODON CON OJAL 50X70TRAPERO DE ALGODON CON OJAL 50X70 $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIA VIDRIO DE 5 LITROS LIMPIA VIDRIO DE 5 LITROS $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
12181501
Ceras sintéticas50UnidadCERA AUTOBRILLO 900CCCERA AUTOBRILLO 900CC $ 2.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.150 $ 129.150
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización10UnidadCEPILLO LIMPIEZA DE WC CEPILLO LIMPIEZA DE WC $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
42312311
Kits desinfectantes10UnidadAEROSOL DESINFECTANTE 360CCAEROSOL DESINFECTANTE 360CC $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.180 $ 22.180
15121517
Jabones lubricantes5UnidadJABON LIQUIDO 1 LITRO JABON LIQUIDO 1 LITRO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 222.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.248
TOTAL OC $ 264.608


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.159.476-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.159.476-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.