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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-180-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FP_ÚTILES DE ASEO PARA LA CUADRA DE SLCs |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
42248,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.159.476-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42161622
| Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis | 10 | Unidad | REMOVEDOR DE SARRO 750ML | REMOVEDOR DE SARRO 750ML |
$ 1.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.770
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$ 11.770
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42161622
| Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad de hemodiálisis | 5 | Unidad | CLORO LIQUIDO CONCENTRADO DE 4 LITROS | CLORO LIQUIDO CONCENTRADO DE 4 LITROS |
$ 2.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.200
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$ 11.200
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47121806
| Escurridor de trapero | 10 | Unidad | TRAPERO DE ALGODON CON OJAL 50X70 | TRAPERO DE ALGODON CON OJAL 50X70 |
$ 841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.410
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$ 8.410
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47131805
| Limpiadores de uso general | 5 | Unidad | LIMPIA VIDRIO DE 5 LITROS | LIMPIA VIDRIO DE 5 LITROS |
$ 3.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.200
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$ 18.200
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12181501
| Ceras sintéticas | 50 | Unidad | CERA AUTOBRILLO 900CC | CERA AUTOBRILLO 900CC |
$ 2.583,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.150
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$ 129.150
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42281709
| Cepillos de limpieza de esterilización | 10 | Unidad | CEPILLO LIMPIEZA DE WC | CEPILLO LIMPIEZA DE WC |
$ 1.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.950
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$ 14.950
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42312311
| Kits desinfectantes | 10 | Unidad | AEROSOL DESINFECTANTE 360CC | AEROSOL DESINFECTANTE 360CC |
$ 2.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.180
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$ 22.180
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15121517
| Jabones lubricantes | 5 | Unidad | JABON LIQUIDO 1 LITRO | JABON LIQUIDO 1 LITRO |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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Total Neto
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$ 222.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.248
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$ 264.608
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.