|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3483-180-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3483-57-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Realizar mantenimiento y enfundamiento a los vehiculos de la Unidad. |
|
Proveniente de Licitación
|
3483-57-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua
|
|
R.U.T. |
65.286.830-4 |
|
Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9386 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMI
|
|
R.U.T. |
77.833.550-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504
| GUANTE DE HILO PIGMENTADO PVC PALMA (ANTIDESLIZANTE) | 260 | Par | GUANTE DE HILO PIGMENTADO PVC PALMA (ANTIDESLIZANTE) | GUANTES DE HILO CON LUNARES DE GOMA |
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.400
|
$ 49.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.386
|
|
$ 58.786
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.