Orden de Compra. Nº3483-193-MC18 "MATERIALES PABELLON DE SOLTEROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-193-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PABELLON DE SOLTEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 43035,817
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz6GalónBARNIZ TRICOLOR CAOBA (8721730101)BARNIZ TRICOLOR CAOBA (8721730101) $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.708 $ 90.706
39101701
Tubos fluorescentes32UnidadTUBO LED OPAL LRET8 18W 830 #76021 GLASS . (015007027)TUBO LED OPAL LRET8 18W 830 #76021 GLASS . (015007027) $ 4.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.808 $ 135.798
Total Neto $ 226.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.036
TOTAL OC $ 269.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.