Orden de Compra. Nº3483-207-SE15 "MAT REP DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-207-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MAT REP DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 26481,838031
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102306
Perfiles de aluminio10UnidadCANAL NORMAL COD 01001512 CANAL NORMAL COD 01001512 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
39111810
Interruptor de lámpara16UnidadPARTIDORES COD 04001885PARTIDORES COD 04001885 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.304 $ 4.303
31161504
Tornillos para metales3UnidadTORNILLO AUTOPERFORANTE COD 07002226TORNILLO AUTOPERFORANTE COD 07002226 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
30102306
Perfiles de aluminio20UnidadMONTANTE NORMAL 60 x 38 x 6 x 0.5 x 2.4 COD 01001514MONTANTE NORMAL 60 x 38 x 6 x 0.5 x 2.4 COD 01001514 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.529
30161602
Paneles para techos2UnidadCIELOVIT COD 02001239CIELOVIT COD 02001239 $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
31201507
Cinta adhesiva de fibra de vidrio2UnidadHUINCHA FIBRA COD 66401000HUINCHA FIBRA COD 66401000 $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadOLEO OPACO PAJARITO COD 03001304OLEO OPACO PAJARITO COD 03001304 $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.563 $ 12.563
Total Neto $ 139.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.482
TOTAL OC $ 165.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.