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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-212-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OTROS ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DESPLEGADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3483-29-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Oscar Quina 1333 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
632987,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pamela Verónica |
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Razón Social |
PAMELA VERÓNICA NAVARRETE JORQUERA
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R.U.T. |
16.770.707-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pamela Verónica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202306
| Refrescos | 671 | Unidad | GATORADE 1 LITRO | GATORADE 1 LITRO |
$ 1.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 899.140
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$ 899.140
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50221201
| Cereales precocidos y listos para comer | 671 | Unidad | HOBBY ENERGY | HOBBY ENERGY |
$ 730,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 489.830
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$ 489.830
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50221201
| Cereales precocidos y listos para comer | 671 | Unidad | BARRA CEREAL | BARRA CEREAL |
$ 155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.005
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$ 104.005
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50181909
| Galletas saladas | 671 | Unidad | GALLETA CRACKER | GALLETA CRACKER |
$ 425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.175
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$ 285.175
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 671 | Unidad | GALLETON 40 GRAMOS | GALLETON 40 GRAMOS |
$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.080
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$ 322.080
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50101636
| Fruta estable sin refrigerar | 671 | Unidad | FRUTA LISTA 113 GRAMOS | FRUTA LISTA 113 GRAMOS |
$ 435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.885
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$ 291.885
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50101636
| Fruta estable sin refrigerar | 671 | Unidad | COMPOTA 90 GRAMOS | COMPOTA 90 GRAMOS |
$ 435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 291.885
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$ 291.885
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50192110
| Nueces o frutos secos | 671 | Unidad | FRUTOS SECOS 90 GRAMOS | FRUTOS SECOS 90 GRAMOS |
$ 965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 647.515
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$ 647.515
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Total Neto
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$ 3.331.515
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 632.988
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$ 3.964.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.