Orden de Compra. Nº3483-212-SE23 "OTROS ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DESPLEGADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-212-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra OTROS ANTICIPOS ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DESPLEGADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3483-29-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291446 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 632987,85
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERÓNICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
Refrescos671UnidadGATORADE 1 LITRO GATORADE 1 LITRO $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.140 $ 899.140
50221201
Cereales precocidos y listos para comer671UnidadHOBBY ENERGY HOBBY ENERGY $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.830 $ 489.830
50221201
Cereales precocidos y listos para comer671UnidadBARRA CEREALBARRA CEREAL $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.005 $ 104.005
50181909
Galletas saladas671UnidadGALLETA CRACKERGALLETA CRACKER $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.175 $ 285.175
50181905
Galletas dulces o pastelitos671UnidadGALLETON 40 GRAMOSGALLETON 40 GRAMOS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.080 $ 322.080
50101636
Fruta estable sin refrigerar671UnidadFRUTA LISTA 113 GRAMOSFRUTA LISTA 113 GRAMOS $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.885 $ 291.885
50101636
Fruta estable sin refrigerar671UnidadCOMPOTA 90 GRAMOSCOMPOTA 90 GRAMOS $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.885 $ 291.885
50192110
Nueces o frutos secos671UnidadFRUTOS SECOS 90 GRAMOSFRUTOS SECOS 90 GRAMOS $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.515 $ 647.515
Total Neto $ 3.331.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 632.988
TOTAL OC $ 3.964.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.