Orden de Compra. Nº3483-224-AG22 "(F.P) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE REPARACIÓN PARA DEPENDENCIAS DEL REGIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-224-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra (F.P) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE REPARACIÓN PARA DEPENDENCIAS DEL REGIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 127053
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudia Mejías
Razón Social CLAUDIA LUZ MEJÍAS TORRES
R.U.T. 12.880.297-5
Sucursal Claudia Mejías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10UnidadAMPOLLETAS LED FRIO GU10  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31211904
Brochas1UnidadBROCHA HELA 1/2 x 2 1/2"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201515
Cintas de papel6UnidadCINTA DE ENMASCARAR 48mmX40m  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
32111503
Diodos emisores de luz (LED)2UnidadFOCOS LED RIEL NEGRO  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 24CMS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
31211501
Pinturas al esmalte5UnidadESMALTE AL AGUA IRIS TINETA TINTO BASE B  $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadTINETA ESMALTE AL AGUA IRIS TINETA TINTO BASE A  $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
31211906
Rodillos de pintar5UnidadBROCHA HELA +2" MAN AZUL  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 668.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.053
TOTAL OC $ 795.753


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.880.297-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.