Orden de Compra. Nº3483-227-AG26 "FI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL CASINO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-227-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra FI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL CASINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 107563,75
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA HENRY Y TORO LTDA
Razón Social CONSTRUCTORA HENRY Y TORO LIMITADA
R.U.T. 76.478.444-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA HENRY Y TORO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2GalónGALONES DE PINTURA BARNIZ ALERCE  $ 25.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.232 $ 50.232
31211505
Pinturas aceitosas1GalónGALON DE OLEO SINTETICO NEGRO   $ 33.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.309 $ 33.309
30151503
Tejidos para techos15UnidadPLANCHAS DE NEPAL 3X2 MTS TOTORANTE  $ 31.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.580 $ 473.580
31151804
Alambre para grapar2UnidadALAMBRE DE 18CMS X KILO   $ 4.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.004 $ 9.004
Total Neto $ 566.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.564
TOTAL OC $ 673.689


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.