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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-227-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN PARA EL CASINO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
107563,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA HENRY Y TORO LTDA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA HENRY Y TORO LIMITADA
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R.U.T. |
76.478.444-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA HENRY Y TORO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 2 | Galón | GALONES DE PINTURA BARNIZ ALERCE | |
$ 25.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.232
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$ 50.232
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | GALON DE OLEO SINTETICO NEGRO | |
$ 33.309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.309
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$ 33.309
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30151503
| Tejidos para techos | 15 | Unidad | PLANCHAS DE NEPAL 3X2 MTS TOTORANTE | |
$ 31.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 473.580
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$ 473.580
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31151804
| Alambre para grapar | 2 | Unidad | ALAMBRE DE 18CMS X KILO | |
$ 4.502,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.004
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$ 9.004
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Total Neto
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$ 566.125
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.564
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$ 673.689
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.