Orden de Compra. Nº3483-249-AG23 "FP ADQUISICIÓN DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES OTROS ANTICIPOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-249-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra FP ADQUISICIÓN DE LIQUIDOS Y LUBRICANTES OTROS ANTICIPOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294719 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 73438,04
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T. 76.905.892-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general66UnidadLIMPIA CONTACTOS 400 ML LÍNEA PROFESIONAL LIMPIA CONTACTOS 400 ML LÍNEA PROFESIONAL $ 2.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.516 $ 186.516
15121509
Aceite de frenos20LitroLÍQUIDO DE FRENOS DOT 4LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 386.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.438
TOTAL OC $ 459.954


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.758.390-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.925.980-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.050.588-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.797.732-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.801.615-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.519.734-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.907.072-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.