|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3483-249-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FP_ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ELECCIONES 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.286.830-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.286.830-4 |
|
Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
12450,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
|
|
R.U.T. |
77.743.542-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 7 | Unidad | PLUMÓN DE PIZARRA NEGRO | |
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.764
|
$ 1.764
|
44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 7 | Unidad | DESTACADOR AMARILLO | |
$ 292,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.044
|
$ 2.044
|
44122011
| Carpetas para archivos | 7 | Unidad | CARPETA RHEIN OFICIO | |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.940
|
$ 2.940
|
44121701
| Lápiz pasta | 42 | Unidad | LAPIZ PASTA AZUL | |
$ 76,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.192
|
$ 3.192
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 7 | Unidad | RESMA CARTA | |
$ 3.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.115
|
$ 24.115
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 7 | Unidad | RESMA OFICIO | |
$ 4.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.532
|
$ 28.532
|
44121802
| Líquido corrector | 7 | Unidad | CORRECTOR | |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.940
|
$ 2.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 65.527
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.450
|
|
$ 77.977
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.