Orden de Compra. Nº
3483-256-AG21
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FP_MATERIALES DE FERRETERIA U. CUARTEL
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3483-256-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
FP_MATERIALES DE FERRETERIA U. CUARTEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.286.830-4
Dirección de Facturación
Oscar Quina 1333
Comuna
Arica
Impuesto
65541,089
Dirección de Envío de la Factura
Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-k
Sucursal
SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23131703
Discos de cabbing
4
Unidad
DISCO DE CORTE DE 7"
$ 1.422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.688
$ 5.688
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE DE LITRO
$ 2.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.860
$ 10.859
31162309
Estantes de montaje
12
Unidad
POMELES DE FIERRO DE 3/4"
$ 3.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.960
$ 39.960
11121611
Tablero de partículas
10
Unidad
TERCIADO ESTRUCTURAL DE PINO DE 12mm
$ 19.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.180
$ 193.180
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
GALONES DE ATICORROSIVO COLOR GRIS
$ 15.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.085
$ 15.085
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad
TORNILLO RCK PUNTA FINA ROSCA GRUESA DE 2"
$ 4.114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.570
$ 20.570
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
2
Unidad
PERFIL FIERRO 15x15x1.5MMx6MT
$ 3.912,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.824
$ 7.824
23171509
Soldadura
5
kilogramo
SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.630
$ 19.630
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
1
Unidad
GRATA COPA ANGULAR DE 4.5"
$ 8.733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.733
$ 8.733
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad
TORNILLOS RCK PUNTA FINA ROSCA GRUESA DE 1 1/2"
$ 3.953,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.765
$ 19.765
Total Neto
$ 344.953
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.541
TOTAL OC
$ 410.494
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.