Orden de Compra. Nº3483-256-AG21 "FP_MATERIALES DE FERRETERIA U. CUARTEL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-256-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2021
Nombre de la Orden de Compra FP_MATERIALES DE FERRETERIA U. CUARTEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 65541,089
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131703
Discos de cabbing4UnidadDISCO DE CORTE DE 7"  $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688 $ 5.688
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2"  $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE DE LITRO  $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.860 $ 10.859
31162309
Estantes de montaje12UnidadPOMELES DE FIERRO DE 3/4"  $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
11121611
Tablero de partículas10UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL DE PINO DE 12mm  $ 19.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.180 $ 193.180
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadGALONES DE ATICORROSIVO COLOR GRIS  $ 15.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.085 $ 15.085
31161503
Clavo-tornillo5UnidadTORNILLO RCK PUNTA FINA ROSCA GRUESA DE 2"  $ 4.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.570 $ 20.570
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2UnidadPERFIL FIERRO 15x15x1.5MMx6MT  $ 3.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.824 $ 7.824
23171509
Soldadura5kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 3.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.630 $ 19.630
47131814
Limpiadores o pulidores de metal1UnidadGRATA COPA ANGULAR DE 4.5"  $ 8.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.733 $ 8.733
31161503
Clavo-tornillo5UnidadTORNILLOS RCK PUNTA FINA ROSCA GRUESA DE 1 1/2"  $ 3.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.765 $ 19.765
Total Neto $ 344.953
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.541
TOTAL OC $ 410.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.