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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-34-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ELEMENTOS CONFECCIÓN DE FUNADAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Oscar Quina 1333 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
31673 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA
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R.U.T. |
79.723.680-2 |
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Sucursal |
SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151702
| Hilo de algodón | 3 | Unidad | CONO DE HILO | CONO DE HILO |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500
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$ 1.500
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44111604
| Envolturas de monedas o fajas para billetes | 20 | Unidad | ELÁSTICO | ELÁSTICO |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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11151715
| Tejido de lino | 140 | Metro Lineal | GENERO LINO LISO | GENERO LINO LISO |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 166.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.673
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$ 198.373
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.