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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-57-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FP_ALIMENTOS PERSONAL DE LA UNIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua" |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
55115,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMASANDERIA SAN JOSE |
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Razón Social |
MARTA IRIS JORQUERA AGUILERA
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R.U.T. |
10.049.558-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMASANDERIA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192402
| Pastas de untar | 140 | Litro | SALSA DE SOYA | SALSA DE SOYA |
$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.200
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$ 179.200
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50192603
| Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar | 110 | Unidad | FIDEOS CABELLO DE ANGEL TIPO 400GR | FIDEOS CABELLO DE ANGEL TIPO 400GR |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.880
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$ 110.880
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Total Neto
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$ 290.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.115
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$ 345.195
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.