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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3483-618-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. PARA MANT. Y REP. INMUEBLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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3483-78-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Batallon Logistico Divisionario Nº6 Pisagua
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R.U.T. |
65.286.830-4 |
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Dirección de Facturación |
Oscar Quina 1333 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
31024,0531 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Oscar Quina 1333 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Soto |
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Razón Social |
FERRETERIA SOTO Y CIA SA
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R.U.T. |
76.606.940-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Soto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211506
| Pinturas de látex | 4 | Galón | LATEX PROF. BLANCO PERFECTO GL. TRICOLOR | LATEX PROF. BLANCO PERFECTO GL. TRICOLOR |
$ 10.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.184
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$ 42.185
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 7" HELA P/LARGO | RODILLO CHIPORRO 7" HELA P/LARGO |
$ 1.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.916
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$ 3.916
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA HELA ESTAMPA 1 1/2" | BROCHA HELA ESTAMPA 1 1/2" |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588
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$ 588
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11111701
| Arena silícea | 3 | Metro Cúbico | ARENA MT3. | ARENA MT3. |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.252
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$ 30.252
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11111611
| Grava | 2 | Metro Cúbico | RIPIO MT3. | RIPIO MT3. |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.168
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$ 20.168
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30111601
| Cemento | 15 | Saco | CEMENTO POLPAICO 45 KGS. | CEMENTO POLPAICO 45 KGS. |
$ 4.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.180
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$ 66.176
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Total Neto
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$ 163.284
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.024
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$ 194.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.