Orden de Compra. Nº3483-69-AG25 "FP_INSUMOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-69-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FP_INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323886 del sistema sigle.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 283936
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES
Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.449.981-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12UnidadTONER TN1060 ALTERNA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
44103103
Tóner5UnidadTONER CE 285A ALTERNATIVO  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103105
Cartuchos de tinta4UnidadKIT TINTA GT53/GT52 ALTERNATIVO  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
44103103
Tóner10UnidadTONER TN450/TN420 ALTERNATIVO  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
44103103
Tóner5UnidadDRUM DR 420 ALTERNATIVO  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
44103103
Tóner5UnidadTONER TN2370 ALTERNATIVO  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
44103103
Tóner5UnidadDRUM DR 2340 ALTERN  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
44103103
Tóner3UnidadTONER CF287A ALTERNA  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadKIT TINTA UNIVERSAL 1 LITRO ALTERNATIVO  $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400
43201803
Discos duros10UnidadDISCO SSD 512 GB SATA SSD  $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000
43201803
Discos duros5UnidadDISCO SSD 480 GB M2 SSD  $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.500 $ 174.500
31151704
Cable-vías2UnidadCABLE UTP CAT6  $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
43202205
Capuchones del teclado o teclas1UnidadCAPUCHON RJ 45   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44103103
Tóner5UnidadTONER CF278A ALTERN  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44103103
Tóner3UnidadTONER CF281A ALTERNA  $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
45131604
Cintas de video vírgenes4UnidadCINTA ROTULADORA TZE 09MM WHITE  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
44103103
Tóner5UnidadDRUM 1060 ALTERNA  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
39121431
Conectores estancos de cables2UnidadBOLSA CONECTOR RJ45 CAT6  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 1.494.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 283.936
TOTAL OC $ 1.778.336


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.