Orden de Compra. Nº3483-90-SE23 "(F.P) ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DESPLEGADO EN LA UFSEC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3483-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2023
Nombre de la Orden de Compra (F.P) ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA LA CONFECCIÓN DE COLACIONES PARA PERSONAL DESPLEGADO EN LA UFSEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3483-3-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 6 "Pisagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Unidad de Compra Oscar Quina 1333
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285851 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.286.830-4
Dirección de Facturación Oscar Quina 1333
Comuna Arica
Impuesto 412452
Dirección de Envío de la Factura Oscar Quina 1333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Verónica
Razón Social PAMELA VERÓNICA NAVARRETE JORQUERA
R.U.T. 16.770.707-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela Verónica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
Cereales precocidos y listos para comer450BolsaCereal Chocapic bolsa de 30 gramosCereal Chocapic bolsa de 30 gramos NESTLE $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.850 $ 176.850
50202310
Agua mineral450BotellaAgua mineral sin gas 500 ccAgua mineral sin gas 500 cc SOPROLE $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.750 $ 186.750
50202309
Bebida energética o deportiva450BotellaGatorade de 750 ccGatorade de 750 cc GATORADE CCU $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos450Unidad chocolate tipo Super 8chocolate tipo Super 8 NESTLE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos450UnidadDulce tipo alfajor Chileno Dulce tipo alfajor Chileno NUTRA BIEN $ 481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.450 $ 216.450
50181905
Galletas dulces o pastelitos450UnidadDulce tipo BrownieDulce tipo Brownie NUTRA BIEN $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.750 $ 303.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos450UnidadMuffin de NaranjaMuffin de Naranja NUTRA BIEN $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.750 $ 303.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos450PaqueteGalleta tipo TUAREC Galleta tipo TUAREC COSTA $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.750 $ 240.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos450PaqueteGalleta tipo "Galleta dulce Chokita"Galleta tipo Galleta dulce Chokita NESTLE $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 2.170.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.452
TOTAL OC $ 2.583.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.