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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3485-1038-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Pinto 441 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
36205,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pinto 441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eileen Alejandra |
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Razón Social |
EILEEN ALEJANDRA VASQUEZ VALDES
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R.U.T. |
19.119.920-0 |
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Sucursal |
Eileen Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23232101
| Soporte guía ajustable | 2 | Unidad | SOPORTE REBATIBLE 40 C | |
$ 8.319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.638
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$ 16.638
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30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 4 | Unidad | TIRAS DE PERFIL CANAL 50 X 25 X 2 MM | |
$ 7.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.220
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$ 30.220
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30161802
| Repisas | 1 | Unidad | REPISA 1.20 X 60 | |
$ 19.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.328
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$ 19.328
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30171611
| Ventana de miradores | 1 | Unidad | VENTANA DE 1.40 X 1.35 | |
$ 69.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.748
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$ 69.748
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47121802
| Removedores | 1 | Unidad | DESENGRASANTE INDUSTRIAL 20 LTS | |
$ 29.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.411
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$ 29.411
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47131605
| Cepillos de limpieza | 2 | Unidad | GRATA DE 7" | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.210
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$ 25.210
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Total Neto
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$ 190.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.205
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$ 226.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.