Orden de Compra. Nº3485-1061-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-1315-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-1061-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-1315-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008-3 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 95442,32
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PlussportCL
Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA
R.U.T. 12.421.206-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PlussportCL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas60UnidadMEDALLAS DE 5 CM. CON CINTA BLANCA SUBLIMADA CON LOGO CIUDAD ACUARELA, SEGUN ANEXO.  $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.280 $ 131.280
49101701
Medallas3UnidadTROFEOS DE RESINA, ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO  $ 15.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.058 $ 47.058
49101701
Medallas5UnidadBALON DE FUTBOL N° 5 ESPECIFICACIONES SEGUN ANEXO.  $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.605 $ 117.605
48101904
Copas de servicio1PackSET DE COPAS GRANDES, CON PLACA GRANADA, SEGUN ANEXO  $ 206.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.385 $ 206.385
Total Neto $ 502.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.442
TOTAL OC $ 597.770


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.