Orden de Compra. Nº3485-153-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-161-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-153-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-161-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 32013,86
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ENTREGA

ENTREGAR EN CALLE PINTO N° 441 NUEVA IMPERIAL, en los siguientes horarios;

lunes a viernes

mañana 08:30 a 16:20 hrs. Horario continuado

Excepcionalmente los miércoles, el horario es de 08:30 a 13:30 Hrs.

los viernes, el horario es de 08:30 a 15:20 Hrs.

Contacto 45-2683105 -   45-2683147

Reciben Don Diego Molina o Sra. Laura Aguayo.

Correo dmolina@nuevaimperial.cllaguayo@nuevaimperial.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORIANA
Razón Social ORIANA JULIA LEAL SALAZAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.396.395-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel2UnidadMELON CALAMEÑO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
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Coctelera o accesorios de cóctel70UnidadEMPANADITAS HORNO EMPANADITAS POLLO CHAMPIÑON QUESO DE 90 - 110 GRS APROX C/U, ENTRE 10 Y 12 CM LARGO APROX  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.030 $ 100.030
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Coctelera o accesorios de cóctel3UnidadKUCHEN FRUTOS ROJOS  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512
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Coctelera o accesorios de cóctel2UnidadQUESO PHILADELPHIA O SIMILAR  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538
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Coctelera o accesorios de cóctel8UnidadGALLETAS CRAKETS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
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Coctelera o accesorios de cóctel2kilogramoUVAS VERDES SIN PEPA  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
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Coctelera o accesorios de cóctel1kilogramoTOMATE CHERRY  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
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Coctelera o accesorios de cóctel1kilogramoQUESO MANTECOSO  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
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Coctelera o accesorios de cóctel6LitroBEBIDAS COCA COLA ZERO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
Total Neto $ 168.494
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.014
TOTAL OC $ 200.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.