Orden de Compra. Nº3485-157-SE17 "SERVICIO DE ATENCION ARTISTAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-157-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ATENCION ARTISTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3489-13-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 131946,21847056
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Caniulen Millan
Razón Social MARIA PATRICIA CANIULEN MILLAN
R.U.T. 11.686.590-4
Sucursal Maria Caniulen Millan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering88UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN MENU EJECUTIVO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO 3489-13-LE15 EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 16-02-2017 = 24 SERVICIOS 17-02-2017 = 20 SERVICIOS 18-02-2017 = 20 SERVICIOS 19-02-2017 = 8 SERVICIOS 20-02-2017 = 8 SERVICIOS 22-02-2017 = 8 SERVICIOS  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.840 $ 576.807
90101603
Servicios de catering40UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN COFFE BREAK PREMIUM DEL CONVENIO DE SUMINISTRO 3489-13-LE15 EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 17-02-2017 = 20 SERVICIOS 19-02-2017 = 20 SERVICIOS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.647
Total Neto $ 694.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.946
TOTAL OC $ 826.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.