Orden de Compra. Nº3485-201-SE11 "CAJA ALIMENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-201-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2011
Nombre de la Orden de Compra CAJA ALIMENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación de servicios con personas jurídicas extranjeras fuera del territorio nacional (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3485-80-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación Pinto 441
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 7078,64
Dirección de Envío de la Factura Pinto 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sanlorenzo
Razón Social LORENZO RENAL MUNOZ CANOBI
R.U.T. 10.727.480-4
Sucursal sanlorenzo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla2Unidad no definidaMILO DE 400 GRS.  $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.648
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaMARGARINA SOPROLE DE 500 GRS.  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941
50181709
Suministros para el horno1Unidad no definidaLEVADURA DE 125 GRS.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Cereales precocidos y listos para comer2Unidad no definidaSEMOLA DE 500 GRS.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Productos de lavandería1Unidad no definidaDETERGENTE OMO  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
Jabones1Unidad no definidaJABON DE CARA LESANCY  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584 $ 584
Jabones1Unidad no definidaJABON DE ROPA POPEYE  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403
Leche o productos de mantequilla1BolsaMANJAR DE 500 GRS.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815 $ 815
Conservas1BolsaAZUCAR DE 5 KG.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Conservas1BolsaHARINA DE TRIGO X 10 KG.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Leche o productos de mantequilla2BolsaBOLSA DE LECHE DE 900 GRS.  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
Salsa3BotellaACEITE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6UnidadFIDEOS (2 FINOS, 2 TALLARINES 87 Y 2 ESPIRALES CAROZZI)  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
Cerillas1UnidadFOSFOROS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
Té de hierbas6UnidadSALSA DE TOMATES DE 200 GRS.  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
Café instantáneo1TarroCAFE ECCO DE 170 GRS.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Té de hierbas1kilogramoYERBA MATE  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
Chocolate o sucedáneo de chocolate3kilogramoARROZ GRADO 2  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
Sal de cocina o de mesa2kilogramoSAL DE MESA  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
50221001
Granos de Legumbres2kilogramoLEGUMBRE (LENTEJAS Y POROTOS)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Total Neto $ 37.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.079
TOTAL OC $ 44.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.