Orden de Compra. Nº3485-265-MC19 "SP Nº 468 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-265-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2019
Nombre de la Orden de Compra SP Nº 468
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203999 del sistema PRESUPUESTO 2019.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación Pinto 441
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 35126,06
Dirección de Envío de la Factura Pinto 441
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barraca y Materiales de Construcion
Razón Social EDITH INES MILLAR GARRIDO
R.U.T. 6.189.186-2
Sucursal Barraca y Materiales de Construcion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado100UnidadCLAVOS GEMAL 8"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.870
Total Neto $ 184.870
Descuento $ 0
Cargos $ 4
IVA  19  % $ 35.126
TOTAL OC $ 220.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.