|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3485-34-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-01-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3485-7-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3485-7-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial
|
|
R.U.T. |
69.190.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
|
Comuna |
Nueva Imperial
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
soraya huiliman ortega |
|
Razón Social |
SORAYA VIOLETA HUILIMAN ORTEGA
|
|
R.U.T. |
12.633.145-2 |
|
Sucursal |
soraya huiliman ortega |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Arriendo de bus para el 28-01-2009 a sector molco entre pucon y Villarrica, con capacidad para 25 personas, saliendo desde el frontis de la O.P.D. ubicada en pinto 121, a las 7:00 hrs. y regresando alas 18:00 hrs. aprox. | |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 120.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 120.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.